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集团公司组织开展所属单位及在建项目审计

 发布时间:2015-06-03  浏览:

518日,为建立集团公司内部审计与“省厅内部审计、交通投资集团内部审计、政府审计”有效衔接的工作机制,主动适应审计工作新常态,规范各项基础管理工作,结合工程局集团所属项目对省厅、交通投资集团审计的反馈意见及存在的问题及2015年审计工作计划,工程局集团公司从20155月下旬起,对所属单位及在建项目进行内部审计。

本次审计内容涉及标后预算执行、劳务与合同管理、期间费用支出、薪酬管理、资金管理、会计基础管理等方面;审计方式根据省厅、交通投资集团审计报告,针对所属项目存在的问题建立的工作台帐,采用对照台帐,自查自纠,督查各单位落实整改情况,提升公司整体从业水平。(集团审计考核部)

 

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